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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1229017
Data de emissão 29/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 678,88
Valor Liquidado R$ 678,88
Valor Pago R$ 678,88
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.
CPF do Ordenador ***624543**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ ***000001742**
Endereço AV.FRANCISCO RAULINO, 1734, CENTRO, CEP:
Cidade ALTOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 9 1 678,88
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 678,88