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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1215002
Data de emissão 15/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 151,84
Valor Liquidado R$ 151,84
Valor Pago R$ 151,84
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SSERVICOS A SEEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CPF do Ordenador ***475673**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SSERVICOS A SEEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/12/2022 9 1 151,84
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/12/2022 151,84