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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1010005
Data de emissão 10/10/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 450,00
Valor Liquidado R$ 450,00
Valor Pago R$ 450,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEM, MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18MIL BTUS, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***624543**
Dados do Credor
Nome do Credor AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370
CPF/CNPJ ***299650001**
Endereço RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO BRAGA, 0, BARRINHA, CEP:64380000
Cidade BENEDITINOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEM, MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18MIL BTUS, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/11/2022 9 1 450,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
04/11/2022 450,00