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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 912004
Data de emissão 12/09/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 275,00
Valor Liquidado R$ 275,00
Valor Pago R$ 275,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS: MONTAGEM DE PATRELEIRAS; LIMPEZA DE ARCONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***475673**
Dados do Credor
Nome do Credor AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370
CPF/CNPJ ***299650001**
Endereço RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO BRAGA, 0, BARRINHA, CEP:64380000
Cidade BENEDITINOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS: MONTAGEM DE PATRELEIRAS; LIMPEZA DE ARCONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/10/2022 9 1 275,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/10/2022 275,00