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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 830003
Data de emissão 30/08/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Ação ---
Valor Empenhado R$ 468,39
Valor Liquidado R$ 468,39
Valor Pago R$ 468,39
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16220-5
CPF do Ordenador ***624543**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ ***000001742**
Endereço AV.FRANCISCO RAULINO, 1734, CENTRO, CEP:
Cidade ALTOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16220-5
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/08/2024 9 1 468,39
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/08/2024 468,39