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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 828002
Data de emissão 28/08/2024
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação ---
Valor Empenhado R$ 103,05
Valor Liquidado R$ 103,05
Valor Pago R$ 103,05
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***382233**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/08/2024 9 1 103,05
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/08/2024 103,05